VAT 2026/2027: nowe obowiązki, uproszczenia i ryzyka dla przedsiębiorców – szkolenie on-line

×

VAT 2026/2027: nowe obowiązki, uproszczenia i ryzyka dla przedsiębiorców – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 670 zł + 23% VATPrzesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.


    [group firma2]

    Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury


    [/group]

    Dane osoby kontaktowej

    Dane uczestnika szkolenia










    17 listopada 2026 r., godz. 9.00 – 15.00

    Praktyczne skutki zmian w rozliczeniach, rejestracji, imporcie, eksporcie i transakcjach międzynarodowych

    👉CEL I ZAKRES

    Podatek VAT czekają kolejne istotne zmiany. Nowelizacja obejmuje ponad 20 obszarów
    – od rejestracji podatników, zwolnienia z VAT i obowiązków administracyjnych, przez mechanizm
    podzielonej płatności i odpowiedzialność solidarną, aż po import, eksport i transakcje międzynarodowe.
    Zmiany przynoszą zarówno oczekiwane uproszczenia i ograniczenie części obowiązków administracyjnych,
    jak i nowe obowiązki oraz obszary ryzyka dla przedsiębiorców. Wśród najważniejszych rozwiązań znajdują się m.in. zmiany
    dotyczące rejestracji i wykreślania z rejestru VAT, split payment, odpowiedzialności solidarnej, rozliczeń importowych,
    zwolnienia podmiotowego, eksportu oraz nowej procedury składu VAT.
    Część zmian jest związana z rozwiązaniami przewidzianymi na 2026 r., a kolejne mają obowiązywać
    od 1 stycznia 2027 r. Zakres zmian jest na tyle szeroki, że ich wpływ może dotyczyć zarówno bieżących
    rozliczeń VAT, jak i stosowanych w firmach procedur, dokumentacji oraz systemów księgowych.
    Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze zmiany oraz ich praktyczne konsekwencje dla
    przedsiębiorców i biur rachunkowych. Szczególny nacisk zostanie położony na to, co zmieni się
    w codziennym rozliczaniu VAT, które obowiązki zostaną uproszczone, a gdzie pojawią się
    nowe wymogi i ryzyka.

    👉ODBIORCY

    Szkolenie skierowane jest do:
    • osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatku VAT w przedsiębiorstwach,
    • głównych księgowych i księgowych,
    • pracowników działów finansowo-księgowych,
    • specjalistów ds. podatków i rachunkowości,
    • dyrektorów finansowych (CFO) i kierowników działów finansowych,
    • osób odpowiedzialnych za rozliczenia transakcji krajowych i międzynarodowych,
    • pracowników biur rachunkowych i kancelarii podatkowych,
    • doradców podatkowych i osób zajmujących się obsługą podatkową przedsiębiorstw,
    • właścicieli i osób zarządzających firmami, które chcą przygotować organizację do zmian w przepisach VAT.

    👉PROGRAM

    1. Najważniejsze kierunki zmian w podatku VAT
    a) cele nowelizacji ustawy o VAT
    b) pakiet deregulacyjny, uszczelniający i dostosowujący do prawa UE
    c) harmonogram wejścia w życie poszczególnych zmian
    d) wpływ nowych regulacji na przedsiębiorców i biura rachunkowe
    2. Deregulacja i ograniczenie obowiązków administracyjnych
    a) likwidacja obowiązku składania informacji o spisie z natury
    b) uproszczenia w deklaracjach JPK_VAT, VAT-8 i VAT-9M
    c) likwidacja formularza VAT-Z w wybranych przypadkach
    d) brak obowiązku aktualizacji VAT-R przy zmianie właściwości urzędu skarbowego
    e) elektroniczna weryfikacja statusu podatnika VAT zamiast papierowych zaświadczeń
    f) elektroniczna deklaracja importowa
    3. Uproszczenia w rozliczeniach VAT
    a) nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego przy odszkodowaniach
    b) likwidacja obowiązku zapłaty VAT w terminie 14 dni przy WNT środków transportu
    c) nowe zasady rozliczania VAT od importu towarów
    d) ograniczenie obowiązku naliczania odsetek od VAT importowego
    e) doprecyzowanie terminów rozliczeń kwartalnych przy imporcie
    4. Skład VAT – nowa procedura w międzynarodowym obrocie towarowym
    a) istota i cele wprowadzenia składu VAT
    b) zasady funkcjonowania nowej procedury
    c) odroczenie obowiązku podatkowego
    d) zakres towarów i usług objętych procedurą
    5. Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności i odpowiedzialności solidarnej
    a) nowe zasady odpowiedzialności solidarnej przy split payment
    b) przesłanki utraty ochrony wynikającej z MPP
    c) odpowiedzialność solidarna przy usługach niematerialnych
    d) limity wartości transakcji objętych odpowiedzialnością
    6. Zmiany dotyczące rejestracji podatników VAT
    a) nowe przesłanki odmowy rejestracji
    b) odmowa ponownej rejestracji podatnika
    c) przedstawiciel podatkowy po zmianach
    d) nowe przesłanki wykreślenia z rejestru VAT
    e) obowiązki podatników zagranicznych
    7. Zwolnienia z VAT oraz zmiany w rozliczeniach krajowych
    a) nowe zasady obliczania limitu zwolnienia podmiotowego
    b) przemieszczenie własnych towarów do innych państw UE
    c) ulga na złe długi po zmianach
    d) doprecyzowanie zasad rozliczeń w systemie kaucyjnym
    e) zmiany dotyczące działalności prowadzonej w okresie zawieszenia
    8. Import, eksport i transakcje międzynarodowe po zmianach
    a) nowe zasady dokumentowania importu
    b) rozliczanie VAT od importu w deklaracji
    c) nowe dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy eksporcie
    d) stawka 0% dla wybranych usług związanych z importem
    e) elektroniczna odprawa TAX FREE
    9. Zmiany wynikające z orzecznictwa TSUE
    a) odrębna rejestracja małżonków prowadzących gospodarstwo rolne
    b) odliczenie VAT a nieważność czynności cywilnoprawnych
    c) usługi związane z importem a stawka 0%
    10. Digitalizacja i zmiany techniczne w systemie VAT
    a) klasyfikacja towarów według CN zamiast PKWiU
    b) zmiany dotyczące kas fiskalnych
    c) historyczna weryfikacja statusu podatnika VAT
    d) zmiany dotyczące grup VAT
    e) pozostałe zmiany techniczne i porządkujące
    11. Pytania i odpowiedzi

    👉PROWADZĄCA

    👤Justyna Zając-Wysocka

    Radca prawny i doradca podatkowy. Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
    ekspert Polskiej Izby Turystyki oraz członek Komisji Fiskalnej ECTAA. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy
    z polskimi i międzynarodowymi firmami doradczymi oraz w zarządzaniu spółką doradztwa podatkowego.
    Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego,
    sporów podatkowych oraz sukcesji przedsiębiorstw. Jest członkiem polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA),
    współzałożycielką Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego w Krakowie,
    autorką licznych publikacji eksperckich oraz prelegentką konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego.
    Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych, MDR, procedury
    administracyjnej i sądowoadministracyjnej dla kadry zarządzającej oraz działów księgowych,
    finansowych i handlowych. Posiada ponad 5000 godzin doświadczenia szkoleniowego.

    👉CENA

    Cena za 1 osobę: 670 zł + 23% VAT

    👉KONTAKT

    (+48) 511 003 137
    biuro@platformawiedzy.pl
     https://platformawiedzy.pl

    Przewijanie do góry